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2020年度甘肃省漳县人民法院部门决算开云APP下载

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2020年度甘肃省漳县人民法院部门决算开云APP下载

  漳县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对漳县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是:1、审判法律规定由漳县人民法院管辖和其认为应当由自己审判的案件。2、按照法律规定的执行案件。3.审理民事、刑事、民商事、行政等案件。4、审判定西市中级人民法院交由我院审判的刑事、民事、民商事、行政等案件。

  5、受理不服人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的,依照审判监督程序再审。6、依法审判由漳县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。7、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题,总结审判工作经验。8、对漳县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理、培训法官和其他工作人员;9、负责本院的监察工作。10、管理法院的财务经费和物资装备配置。11、在审判工作中宣传法制、教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。12、领导本院的司法警察警务工作。13、负责本院涉诉信访工作。14、为本院审判工作提供司法技术服务。

  漳县人民法院现有立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行庭(局)、审判管理办公室(研究室)、综合办公室(司法警察大队)、政治部(机关党委)8个内设机构,下设三岔法庭、新寺法庭、四族法庭三个人民法庭和县纪委派驻机构纪检监察室。

  本部门2020年度不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款支出,故表八、表九无数据。

  2020年度收、支总计1,986.03万元。收、支较上年决算数增加129.62万元,增长6.98%,主要原因:一是人员支出增加;二是支出进度加快,结转资金减少。

  2020年度财政拨款收、支总计1,853.88万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加100.09万元,增长5.71%。主要原因是人员经费增加。

  2020年度一般公共预算财政拨款支出1,776.77万元,较上年决算数增加119.45万元,增长7.21%。主要原因:一是人员支出增加;二是支出进度加快,结转资金减少。

  1.公共安全支出年初预算数为1,343.28万元,支出决算为1,632.60万元,完成年初预算的121.54%,决算数大于预算数的主要原因是普调工资导致人员经费增加。

  2.社会保障和就业支出年初预算数为70.02万元,支出决算为72.50万元,完成年初预算的103.54%,决算数大于预算数的主要原因是2020年完成2019年12月的养老保险缴纳。

  3.卫生健康支出年初预算数为47.40万元,支出决算为21.95万元,完成年初预算的46.31%,决算数小于预算数的主要原因是按照财物统管精神,医保缴纳实行属地化原则,我县县直单位公务员医疗补助缴费标准与省级标准不同。

  4.住房保障支出年初预算数为49.72万元,支出决算为49.72万元,完成年初预算的100.00%。

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,170.82万元。其中:人员经费1,000.89万元,较上年决算数增加161.03万元,增长19.17%,主要原因是普调工资、绩效调标、社保缴费基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等项目。公用经费169.93万元,较上年决算数增加39.28万元,增长30.07%,主要原因:一是发放20年精神文明奖奖金;二是支出进度加快,无资金结转。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、其他交通费用等。

  2020年度“三公”经费支出年初预算数为44.70万元,支出决算为35.69万元,完成年初预算的79.84%,决算数小于预算数的主要原因是一是2019年采购新车2辆,车辆维修费用减少;二是落实过“紧日子”,压减支出。

  1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,本单位无相关数据。

  2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为44.70万元,支出决算为35.69万元,完成年初预算的79.84%,决算数小于预算数的主要原因一是2019年采购新车2辆,车辆维修费用减少;二是落实过“紧日子”,压减支出。

  其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,。

  公务用车运行维护费年初预算数为44.70万元,支出决算为35.69万元,完成年初预算的79.84%,决算数小于预算数的主要原因:一是2019年采购新车2辆,车辆维修费用减少;二是落实过“紧日子”,压减支出。

  3.公务接待费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

  2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为8辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

  2020年度本部门机关运行经费支出169.93万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加39.28万元,增长30.07%,主要原因一是发放20年精神文明奖奖金;二是支出进度加快,无资金结转。

  其中:本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。本年度培训费支出1.03万元,较上年决算数减少3.40万元,下降76.75%,主要原因是受新冠疫情影响,上级部门安排培训减少。

  2020年度本部门政府采购支出合计283.78万元,其中:政府采购货物支出191.42万元、政府采购工程支出 92.36万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额283.78万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备3台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  根据预算绩效管理要求,本部门对3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金398.57万元,从评价情况来看,业务费、法庭运维费、中央政法转移支付资金项目自评结果均为“优”。

  业务费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:保障办公办案环境的正常供暖以及办公办案环境的供水、供电正常、保障办公办案所需所有报纸、杂志的征订;维护、管理办公环境和绿化面积等。2020年我院通过该项目的实施,办公环境得到了有效改善,各类采购都达到了合格标准,有效保障了审判工作的正常运转,营造了干净整洁、健康有序的工作环境,单位的文明形象也得到了进一步的提升。项目全年预算数为170万元,执行数为169.67万元,完成预算的99.81%。主要产出和效果:一是产出指标,办公绿化面积200平米,2020年我院取暖面积达到3950平方米,切实保障了法院工作的正常运转,取暖效果得到法院工作人员一致认可。二是效益指标,办公条件有效改善,维护了社会和谐稳定,提升了办案水平。三是满意度指标,业务工作满意度为97%,完成目标值。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

  法庭运维费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:2020年全院法庭运维费主要用于保障派出法庭正常运转、改善干警办案场所、维护社会公平正义。为法庭办公费、日常印刷费、水电费、取暖费、日常维修(护)等费用,提供稳定的经费保障。项目全年预算数为38.02万元,执行数为38.02万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是产出指标,2020年我院三个基层人民法庭的办案数量共受理案件721件,远超年度指标值500件,结案率97.70%,审限内结案率97.8%。二是效益指标,人均办案成本降低,法庭配套设施齐全。三是诉讼当事人满意度指标,我院2020年着力加强涉诉案件审理,完善诉讼服务功能,拓展多元化解决纠纷机制,为案件当事人提供优质的诉讼服务,获得了案件当事人的认可。发现的问题及原因:案件受理数为3个基层法庭的案件数量综合,实际值高于目标值的130%。下一步改进措施:2021年我院将科学、合理的设置绩效指标值,提高绩效指标编制水平。

  中央政法转移支付项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:刑事案件结案率为94.39%,民商事案件结案率为98.66%,执行案件结案率为96.69%,审判工作有效开展,维护了社会的和谐与稳定,保障了人民群众的合法权益;信息化网络设备更换了主机2台。项目全年预算数为190.55万元,执行数为190.55万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是产出指标,2020年我院累计受理刑事案件107件,受理执行案件数1029件,受理其他案件数1722件,结案率为97.80%。二是效益指标,2020年我院始终坚持司法为民理念,充分发挥审判职能作用,为维护人民群众合法权益,为全县经济社会发展创造了良好的法治环境,有效保障了全县经济的发展,干警参加各类培训、学习全年共计967人次61期,提升了干警的综合办案水平,通过深化两个“一站式”建设便捷了人民群众的诉讼渠道,办案技术水平进一步提高。三是满意度指标,2020年我院队伍管理、基础建设、执行攻坚、疫情防控等各项工作取得了新发展、新成效,为维护辖区社会稳定发挥了审判职能作用,在人民群众中获得了良好的反响;通过对部门工作人员进行问卷调查,了解其对部门人员安排、岗位需求、办公环境及基本保障情况等的满意程度,通过问卷数据分析,部门工作人员满意度均为满意。发现的问题及原因:因为疫情原因2020年受理案件数减少,产出数量指标刑事案件、其他案件数量、开展法律宣传次数实际完成值没有达到年度指标值。下一步改进措施:我院2021年将科学、合理的设置评价指标,努力提高业务水平;下一步我院将通过线上线下相结合的法律宣讲方式,加强法律宣传,切实让法制观念深入人心。

  本次预算绩效自评,按照省级部门项目支出、省对市县转移支付、部门整体支出三类评价对象全覆盖的原则,结合我单位2020年度实际情况,自评所有对象为业务费、法庭运维费2个项目自评、中央政法转移转移支付资金和单位整体支出自评。

  一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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